El módulo lee sus facturas Dolibarr y calcula, al céntimo, su declaración CERFA 3310-CA3. Usted revisa y presenta.
Dolibarr 19 → 23 · PHP 7.4 – 8.5 · multientidad · v4.1.1
Sus operaciones habituales se imputan en las casillas correctas de la CA3 desde sus datos contables reales — facturas y libro mayor de cuentas —, con las reglas fiscales francesas aplicadas automáticamente.
IVA repercutido y deducible calculados cruzando sus facturas con la imputación contable del libro mayor, multitipo (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %, DOM 8,5 %).
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios de prestadores extranjeros (art. 283-2), neutralidad repercutido/deducible garantizada por construcción.
Exportaciones, operaciones no sujetas, y régimen OSS para las ventas a distancia B2C intracomunitarias.
Diez reglas de coherencia verificadas y bloqueantes antes de la validación: imposible presentar una declaración incoherente.
El crédito de IVA se traslada automáticamente de un trimestre al siguiente — nunca más se olvida la línea 22.
Generación de un PDF con la ficha completa, y cuadros de mando trimestrales y anuales.
Ninguna cifra sale de una caja negra: cada importe proviene de sus facturas realmente validadas y de su imputación contable en el libro mayor (cuentas efectivamente movidas). El módulo utiliza únicamente los asientos que importan, aplica las reglas CERFA y le permite revisar y justificar cada línea antes de presentar.
Obtenga el módulo (archivo ZIP) desde DoliStore.
En Dolibarr: Configuración → Módulos → Desplegar un módulo externo, luego seleccione el ZIP. (O descomprima en /custom/.)
Active «Declaraciones IVA (CERFA 3310-CA3)» en la sección Finanzas / Contabilidad.
Detección asistida de cuentas de inmovilizado e intracomunitarias, tipo de IVA europeo, opción OSS.
Cree una declaración para el período deseado: todo se calcula, usted revisa y presenta.
Un error en la declaración (sanción DGFiP: 10 % del importe debido, mínimo 150 €) cuesta por sí solo un año de suscripción.